10月15-31日,我組織開展了第 20 次內部審核工作,本次審核覆蓋公司所有職能部門及全業務流程,確保審核無死角。公司統籌調配 38 名具備專業資質的內審員組成 44個專項審核小組,嚴格依據 ISO 國際標準及公司內部管理規范,制定了包含審核目標、范圍、流程及評價標準的詳細計劃,確保審核工作規范化、標準化開展。 經過多年內審實踐,公司已形成“以審促改、以改提質”的良性機制,各部門積極配合,對審核過程中發現的問題及改進建議進行詳細記錄。審核人員通過查閱通過查閱文件、抽樣驗證、現場訪談等方式,全面評估業務流程的合規性和數據記錄的完整性,高效完成審核任務。 后續,公司將建立問題整改閉環管理機制,推動各部門落實整改措施,確保問題整改到位,形成長效機制;同時,持續優化質量、環保、職業健康安全三大管理體系運行機制,不斷提升管理精細化、規范化水平,為公司高質量發展夯實管理基礎。